Quote:
Original Posted By
dj_4lpha ►bro..minta pencerahannya donk...gw udah terdaftar sebagai pkp dr 24 january 2008,usaha gw bergerak di bidang distributor...nah masalahnya skrg ada pd stok inventory gw sblm jd pkp,anggap aja valuenya 1M,sedangkan gwkan cuma bisa laporin ppn masuk berdasarkan faktur pajak standar (pembelian) yg diterbitkan pd saat gw udah pkp nilainya sekitar 500jt...intinya total nilai inventory gw 1.5M dan real omset sekitar 800jt...masalahnya gw harus lapornya berapa neh?? kan gak mungkin kalo gw lapor real omset 800jt soalnya pajak masukan yg diakui cuma 500jt??? and sampe skrg ppn gw lapor nihil dr january sampe skrg,kira2 bermasalah gak ya???
untuk yang buat NPWP baru pada tahun 2008 tinggal ngelakuin kewajiban perpajakan sesuai kewajiban bayar-lapor tiap bulan n SPT Tahunan 2008
untuk yang punya NPWP sebelum thn 2008 diberikan sangsi hapus denda untuk pembetulan pph yang dilaporkan...( menggunakan sunset policy )
Masalahnya : ini kan pkp baru Januari 2008 NPWPnya udah punya dari kapan ?
Status perusahaannya PT / CV / OP ?
logika :
Mungkin kaga udah punya inventory 1 M trus beli lagi sebesar 500jt
sedangkan perputarannya mau dibawah 800 jt dalam 1 tahun ?
masuk akal kalau :
1. Sebelumnya kan udah ada inventory sebesar 1 M ...statusnya masi hutang atau sudah lunas ? Pembelian ke 1 supp atau beberapa supplier ?
2. Distributor itu kan ada masa sirkulasi barang - harus dihitung masa sirkulasi persediaan barang di gudang / jenis barang
3. sementara itu dulu....( kalo dijabarin banyak banget )
terlepas dari lapor omset berapa ?
ini yang jadi perbandingan ...
1. berapa nilai penjualan & pembelian ( real ) berapa % labanya?
2. Nilai % no.1 dikonversi ma pembelian sebesar 500 jt
lgian mana mungkin nihil sih kan ada pajak masukan 500jt ?